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9月19日至28日,根据学校工作安排,校党委委员、纪委书记赵辉带领监察处、审计处等部门负责人对学校2017年度预算执行与财务收支审计发现问题整改情况进行了专项督查。
9月19日,督查组对校办公室、科研处、保卫处、后勤服务集团等部分整改牵头单位进行了集中督查。9月26-28日,督查组又分别对财务处、国有资产管理处、基本建设处等牵头整改单位进行了专项督查。督查组听取了各牵头整改单位的审计整改情况汇报,查验了审计整改相关材料,并对整改存在困难提出了建议和意见。针对审计发现问题,结合整改汇报情况,赵辉希望各牵头单位要高度重视审计整改工作,严格按照整改质量、时限要求,攻坚克难,举一反三,构建长效机制,规范内部管理,提升治校理校水平。
此次督查是根据2017年度预算执行与财务收支审计整改实施方案安排,按照审计整改督查通知要求,对整改牵头单位整改情况进行的专项督查,是学校党政重视审计工作的具体体现,是加强审计过程管理的有益尝试,是确保审计整改到位的积极探索。为切实做好审计整改工作,学校制定出台《审计整改工作办法(试行)》,进一步明确审计整改责任、完善审计整改机制,强化审计结果运用,确保审计整改工作规范有效开展。
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